11月16日,财务审计部组织开展“企业内部控制”专题培训。本次培训邀请到会计学院审计中心专职教师罗少康老师授课,集团及下属各公司财务人员参加培训学习。
培训结合集团公司组织架构,内部控制现状,以企业内部控制与风险管理为主要内容。从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面进行详细分析讲解。
通过培训,全体财务人员增强了对企业内部控制工作重要性的认识,拓展了财务人员的知识储备,提高了财务人员的工作能力和水平,对建设高素质专业化财务队伍有重要促进作用。
11月16日,财务审计部组织开展“企业内部控制”专题培训。本次培训邀请到会计学院审计中心专职教师罗少康老师授课,集团及下属各公司财务人员参加培训学习。
培训结合集团公司组织架构,内部控制现状,以企业内部控制与风险管理为主要内容。从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面进行详细分析讲解。
通过培训,全体财务人员增强了对企业内部控制工作重要性的认识,拓展了财务人员的知识储备,提高了财务人员的工作能力和水平,对建设高素质专业化财务队伍有重要促进作用。
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